Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

৫ নং মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট

অর্থ- বছরঃ- ২০১৬-২০১৭

উপজেলাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহেরপুর ।

 

        খাতের নাম

     

 

            পরবর্তী অর্থ- বছরের বাজেট/ ২০১৬-২০১৭

 চলতি বছরের

    বাজেট।

  ২০১৫-১৬

   পূর্ববর্তীঅর্থ-

  বছরের প্রকৃত

     (টাকা)

   ২০১৪-১৫

       নিজস্ব 

       তহবিল

      অন্যান্য

      তহবিল

   

       মোট

         প্রাপ্তিঃ

 

 

 

 

 

     প্রারম্ভিক জেরঃ

 

 

 

 

     

      হাতে নগদ

          -

          -

         -    

            ২১/-     

            ২১/-

      ব্যাংকে জমা

       ১,১৩৪/৫২

   ২২,৫৫,৫৯৯/-

  ২২,৫৬,৭৩৩/৫২

  ১,৯৬,৫২৯/৫২

  ১,৯৬,৫২৯/৫২

মোট প্রারম্ভিক জেরঃ

       ১,১৩৪/৫২

   ২২,৫৫,৫৯৯/-/-

  ২২,৫৬,৭৩৩/৫২

  ১,৯৬,৫৫০/৫২

  ১,৯৬,৫৫০/৫২

  ১।   প্রাপ্তিঃ

 

 

 

 

 

ক) কর (ট্যাক্স) আদায় হাল

    ১,৮০,০০০/-

          -

   ১,৮০,০০০/-

   ১,৮০,০০০/-

     ৪০,৮৫৫/-

খ) ঐ  বকেয়া

       ১৮,৬০৯/-

          -

      ১৮,৬০৯/-

      ৫২,৫১৪/-

          -

গ) পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স

     পারমিট ফিস বাবদ

      ৬০,০০০/-

          -

     ৬০,০০০/-

     ৬০,০০০/-

     ৭০,৭০০/-

২। ইজারা বাবদ  প্রাপ্তিঃ

 

 

 

 

       

ক)  খোয়াড় হতে প্রাপ্ত

          -

         -

          -

       ৮,০০০/-

      ২,১০০/-

৩। অন্যান্য খাতে আয়ঃ

 

 

 

 

       

ক) গ্রাম আদালত ফিস

      ১,০০০/-

         -

       ১,০০০/-

       ১,০০০/-

           -

খ) জন্ম নিবন্ধন ফিস বাবদ

    ১০,০০০/-

         -

      ১০,০০০/-

      ১০,০০০/-

     ৬,১৫০/-

গ) বিবিধ খাতে আয়

    ২০,০০০/-

         -

      ২০,০০০/-

      ২০,০০০/-

          -

ঘ) অযাণিত্ম্রক যান বাহনের

    উপর লাইসেন্স ফিস

      ৫,০০০/-

         -

        ৫,০০০/- 

        ৫,০০০/- 

          -

    রাজস্ব খাতঃ মোটঃ

 ২,৯৫,৭৪৩/৫২

   ২২,৫৫,৫৯৯/-

  ২৫,৫১,৩৪২ /৫২

  ৫,৩৩,০৬৪/৫২

   ৩,১৬,৩৫৫/৫২

৪।     সংস্থাপনঃ

    সরকার কর্তৃক প্রাপ্তঃ

 

 

 

 

      

ক) চেয়ারম্যনের সন্মানী

    ২৩,১০০/-

        ১৮,৯০০/-

     ৪২,০০০/-

     ৪২,০০০/-

      ৪২,০০০/-

খ)  সদস্যগনের সন্মানী

   ১,৫১,২০০/-

     ১,৩৬,৮০০/-

  ২,৮৮,০০০/-

  ২,৮৮,০০০/-

   ২,৮৮,০০০/-

গ)  সচিবের বেতন বাবদ

       -

     ৩,৩৭,২৪৮/-

  ৩,৩৭,২৪৮/-

   ২,৩০,৮৬২/-

   ২,৫২,৭৭২/-

ঘ)  ঐ ঈদ বোনাস

       -

        ৩৭,৭২০/-

     ৩৭,৭২০/-

      ২১,৯১০/-

          -

ঙ)  দফাদার/গ্রাম পুলিশের

     বেতন বাবদ

       -

     ৩,৬৪,৮০০/-

  ৩,৬৪,৮০০/-

  ২,৩০,৪০০/-

   ২,৬২,৪০০/-

চ)  ঐ ঈদ বোনাস

       -

       ৬০,৮০০/-

     ৬০,৮০০/-

     ৩২,০০০/-

  

৫।  ভূমি হসত্মামত্মরিত ১% কর

       -

   ১২,০০,০০০/-

   ১২,০০,০০০/-

   ১২,০০,০০০/-

  ১৪,৬১,৭৭৫/-

৬।  সম্পত্তি থেকে আয়

       -

          -

          -

          -

        -

৭। উন্নয়ন মূলক কাজঃ

      

 

 

 

      

ক) বর্ধিত থোক বরাদ্দ

  (এলজিএসপি-২ )

       -

   ২৫,০০,০০০/-

  ২৫,০০,০০০/-

  ২৫,০০,০০০/-

 ২৪,৪৬,১৭৪/-

খ) পিবিজি বাবদ

 

     ৬,০০,০০০/-

    ৬,০০,০০০/-

    ৬,০০,০০০/-

         -

গ) দÿতা,কর্মতৎপরতা

       ভিত্তিক বরাদ্দ

       -

     ২,০০,০০০/-

    ২,০০,০০০/-

    ২,০০,০০০/-

         -

৮। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

         সূত্রে প্রাপ্তঃ

     

       

      

      

      

ক) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক -

    প্রাপ্ত (হাট/বাজার ইজারা)

       -

     ২,২৮,০০০/-

    ২,২৮,০০০/-

    ১,০০,০০০/-

      ৪৪,৮০৬/-

ক) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক -

    প্রাপ্ত (অন্যান্য)

       -

          -

         -

         -

   ৭১,৮৬,৪২১/-

        অন্যান্য প্রাপ্তিঃ

      -

       -

      -

      -

   ১,৯৯,৮৫৭/৫২ 

           মোট প্রাপ্তিঃ

  ৪,৭০,০৪৩/৫২

   ৭৯,৩৯,৮৬৭/-

  ৮৪,০৯,৯১০/৫২

৫৯,৭৮,২৩৬/৫২

১,২৫,০০,৫৬১/০

৫ নং মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট

অর্থ- বছরঃ- ২০১৬-২০১৭

উপজেলাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহেরপুর ।

 

            খাতের নাম

      

        পরবর্তী অর্থ- বছরের বাজেট/২০১৬-২০১৭

   চলতি অর্থ-   বছরের বাজেট

   ২০১৫-১৬

  ঈূর্ববর্তী অর্থ-

 বছরের প্রকৃত

    (টাকা)   

   ২০১৪-১৫

       নিজস্ব

       তহবিল

      অন্যান্য

      তহবিল

   

     মোট

        ব্যয়ঃ

 

 

 

 

 

১।  সংস্থাপন ব্যয়ঃ

 

 

 

       -

       -

ক)  চেয়ারম্যানের  ভাতা  হাল

      ২৩,১০০/-

      ১৮,৯০০/-

      ৪২,০০০/-

      ৪২,০০০/-

     ৪২,০০০/-

খ)  ঐ বকেয়া ভাতা

           -

          -

           -

           -

          -

গ)  সদস্যগনের ভাতা হাল

    ১,৫১,২০০/-

    ১,৩৬,৮০০/-

   ২,৮৮,০০০/-

   ২,৮৮,০০০/-

   ২,৮৮,০০০/-

ঘ) ঐ বকেয়া ভাতা

           -

          -

         -

         -

        -

ঙ) সচিবের বেতন বাবদ

           -

    ৩,৩৭,২৪৮/-

   ২,৩০,৮৬২/-

   ২,৩০,৮৬২/-

    ১,৫২,৭৭২/-

চ)  ঐ ঈদ বোনাস বাবদ

           -

       ৩৭,৭২০/-

      ২১,৯১০/-

      ২১,৯১০/-

         -

ছ)  ঐ শ্রামিত্ম বিনোদন ভাতা

           -

         -

         -

         -

         -

জ)ঐ আনুতোষিক তহবিলে জমা

           -

         -

         -

         -

         -

ঝ)  দফাদার/গ্রাম পুলিশের  বেতন 

           -

    ৩,৬৪,৮০০/-

   ২,৩০,৪০০/-

   ২,৩০,৪০০/-

    ২,৬২,৪০০/-

ঞ)ঐ ঈদ বোনাস (ইউপি) অংশ

           -

       ৬০,৮০০/-

      ৩২,০০০/-

      ৩২,০০০/-

         -

ট) কর আদায় ২৫% হারে

      ৫০,০০০/-

          -

      ৫০,০০০/-

      ৫০,০০০/-

        ৩,৮৯০/-

ঠ) প্রিন্টিং এবং ষ্টেশনারী

      ৩৫,০০০/-

          -

      ৪০,০০০/-

      ৪০,০০০/-

       ১৮,৭৫০/-

ড) বিদ্যুৎ বিল বাবদ

        ৫,০০০/-

          -

      ১৫,০০০/-

      ১৫,০০০/-

           -

২।   অন্যান্য ব্যয়ঃ

 

 

 

 

           -

ক)   ভ্রমন ভাতা বাবদ

       ৫,০০০/-

          -

        ৫,০০০/-

        ৫,০০০/-

           -

খ) দরিদ্রদের সাহার্য্য খাত

       ৫,০০০/-

          -

      ১০,০০০/-

      ১০,০০০/-

           -

গ)  আসবাব পত্র ক্রয় ও মেরামত

     ১০,০০০/-

          -

      ১০,০০০/-

      ১০,০০০/-

           -

ঘ)  চেয়ারম্যানের গাড়ীর  তৈল

       ৮,৪০০/-

          -

      ১৫,০০০/-

      ১৫,০০০/-

           -

ঙ)  কর্মচারীদের প্রশিÿণ  বাবদ

           -

          -

           -

           -

           -

চ) স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস

    উৎযাপন উপলÿÿ্য

     ১০,০০০/-

          -

      ১০,০০০/-

      ১০,০০০/-

           -

ছ)  ঐ খেলাধূলা বাবদ

     ১০,০০০/-

          -

      ১০,০০০/-

      ১০,০০০/-

           -

জ) বিবিধ/আনুসংগিক খরচ

     ২০,০০০/-

          -

      ২০,০০০/-

      ২০,০০০/-

 ১৩,৯৫,৫৯০/৫২

ঝ)  বৃÿ রোপন বাবদ

     ১০,০০০/-

          -

      ৪০,০০০/-

      ৪০,০০০/-

           -

ঞ) কাঁচা রাসত্মা সংরণ  বাবদ

     ৫০,০০০/-

          -

      ২০,০০০/-

      ২০,০০০/-

           -

ট)  গণশিা কার্যক্রম বাসত্মায়ন

     ২০,০০০/-

          -

      ৫০,০০০/-

      ৫০,০০০/-

           -

ঠ) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন বাবদ

     ১০,০০০/-

          -

      ৫০,০০০/-

      ৫০,০০০/-

           -

ড) শিশু অধিকার সংরÿণ বাবদ

     ৪০,০০০/-

 

 

 

 

৩।  উন্নয়ন মূলক ব্যয়ঃ

 

 

 

 

       

ক)   স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন

         -

   ৬,০০,০০০/-

   ৫,০০,০০০/-

   ৫,০০,০০০/-

     ৩,১১,৪২৫/-

খ)   পানি সরবরাহ

         -

 ১০,৫০,০০০/-

   ৬,৫০,০০০/-

   ৬,৫০,০০০/-

     ৭,৭২,৬১৬/-

গ) রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত

         -

 ৩৮,৯৫,০০০/-

 ২৫,৭৩,৬০০/-

 ২৫,৭৩,৬০০/-

   ৫৫,২৫,২৪০/-

ঘ)   গৃহ নির্মাণ ও মেরামত

         -

   ৪,০০,০০০/-

   ৩,০০,০০০/-

   ৩,০০,০০০/-

           -

ঙ)   শিÿা কর্মসূচী

         -

   ৪,০০,০০০/-

   ৩,০০,০০০/-

   ৩,০০,০০০/-

   ১১,২৮,৫৬৯/-

চ)   পানি ও সেচ

         -

   ৪,০০,০০০/-

   ২,০০,০০০/-

   ২,০০,০০০/-

    ৩,৪০,০০০/-

ছ)   তথ্য ও প্রযূক্তি

         -

   ২,০০,০০০/-

   ২,০০,০০০/-

   ২,০০,০০০/-

          -

জ) প্রশিÿণ/শিখন সম্প্রসারন

         -

      ২৫,০০০/-

      ২৫,০০০/-

      ২৫,০০০/-

          -

    অন্যান্যঃ (ব্যাংক চার্জ)

         -

       -

        -

        -

       ২,৫৭৫/-

          মোট ব্যয়ঃ

    ৪,৬২,৭০০/-

  ৭৯,২৬,২৬৮/-

 ৮৩,৮৮,৯৬৮/-

৫৯,৩৮,৭৭২/-

১,০২,৪৩,৮২৭/৫২

     সমাপনী জেরঃ

 

 

    ২০,৯৪২/৫২

    ৩৯,৪৬৪/৫২

   ২২,৫৬,৭৩৩/৫২