৫ নং মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
অর্থ- বছরঃ- ২০১৬-২০১৭
উপজেলাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহেরপুর ।
খাতের নাম
| পরবর্তী অর্থ- বছরের বাজেট/ ২০১৬-২০১৭ | চলতি বছরের বাজেট। ২০১৫-১৬ | পূর্ববর্তীঅর্থ- বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১৪-১৫ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল |
মোট | |||
প্রাপ্তিঃ |
|
|
|
|
|
প্রারম্ভিক জেরঃ |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | - | - | - | ২১/- | ২১/- |
ব্যাংকে জমা | ১,১৩৪/৫২ | ২২,৫৫,৫৯৯/- | ২২,৫৬,৭৩৩/৫২ | ১,৯৬,৫২৯/৫২ | ১,৯৬,৫২৯/৫২ |
মোট প্রারম্ভিক জেরঃ | ১,১৩৪/৫২ | ২২,৫৫,৫৯৯/-/- | ২২,৫৬,৭৩৩/৫২ | ১,৯৬,৫৫০/৫২ | ১,৯৬,৫৫০/৫২ |
১। প্রাপ্তিঃ |
|
|
|
|
|
ক) কর (ট্যাক্স) আদায় হাল | ১,৮০,০০০/- | - | ১,৮০,০০০/- | ১,৮০,০০০/- | ৪০,৮৫৫/- |
খ) ঐ বকেয়া | ১৮,৬০৯/- | - | ১৮,৬০৯/- | ৫২,৫১৪/- | - |
গ) পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স পারমিট ফিস বাবদ | ৬০,০০০/- | - | ৬০,০০০/- | ৬০,০০০/- | ৭০,৭০০/- |
২। ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ |
|
|
|
|
|
ক) খোয়াড় হতে প্রাপ্ত | - | - | - | ৮,০০০/- | ২,১০০/- |
৩। অন্যান্য খাতে আয়ঃ |
|
|
|
|
|
ক) গ্রাম আদালত ফিস | ১,০০০/- | - | ১,০০০/- | ১,০০০/- | - |
খ) জন্ম নিবন্ধন ফিস বাবদ | ১০,০০০/- | - | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ৬,১৫০/- |
গ) বিবিধ খাতে আয় | ২০,০০০/- | - | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | - |
ঘ) অযাণিত্ম্রক যান বাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৫,০০০/- | - | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | - |
রাজস্ব খাতঃ মোটঃ | ২,৯৫,৭৪৩/৫২ | ২২,৫৫,৫৯৯/- | ২৫,৫১,৩৪২ /৫২ | ৫,৩৩,০৬৪/৫২ | ৩,১৬,৩৫৫/৫২ |
৪। সংস্থাপনঃ সরকার কর্তৃক প্রাপ্তঃ |
|
|
|
|
|
ক) চেয়ারম্যনের সন্মানী | ২৩,১০০/- | ১৮,৯০০/- | ৪২,০০০/- | ৪২,০০০/- | ৪২,০০০/- |
খ) সদস্যগনের সন্মানী | ১,৫১,২০০/- | ১,৩৬,৮০০/- | ২,৮৮,০০০/- | ২,৮৮,০০০/- | ২,৮৮,০০০/- |
গ) সচিবের বেতন বাবদ | - | ৩,৩৭,২৪৮/- | ৩,৩৭,২৪৮/- | ২,৩০,৮৬২/- | ২,৫২,৭৭২/- |
ঘ) ঐ ঈদ বোনাস | - | ৩৭,৭২০/- | ৩৭,৭২০/- | ২১,৯১০/- | - |
ঙ) দফাদার/গ্রাম পুলিশের বেতন বাবদ | - | ৩,৬৪,৮০০/- | ৩,৬৪,৮০০/- | ২,৩০,৪০০/- | ২,৬২,৪০০/- |
চ) ঐ ঈদ বোনাস | - | ৬০,৮০০/- | ৬০,৮০০/- | ৩২,০০০/- |
|
৫। ভূমি হসত্মামত্মরিত ১% কর | - | ১২,০০,০০০/- | ১২,০০,০০০/- | ১২,০০,০০০/- | ১৪,৬১,৭৭৫/- |
৬। সম্পত্তি থেকে আয় | - | - | - | - | - |
৭। উন্নয়ন মূলক কাজঃ |
|
|
|
|
|
ক) বর্ধিত থোক বরাদ্দ (এলজিএসপি-২ ) | - | ২৫,০০,০০০/- | ২৫,০০,০০০/- | ২৫,০০,০০০/- | ২৪,৪৬,১৭৪/- |
খ) পিবিজি বাবদ |
| ৬,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- | - |
গ) দÿতা,কর্মতৎপরতা ভিত্তিক বরাদ্দ | - | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | - |
৮। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তঃ |
|
|
|
|
|
ক) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক - প্রাপ্ত (হাট/বাজার ইজারা) | - | ২,২৮,০০০/- | ২,২৮,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ৪৪,৮০৬/- |
ক) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক - প্রাপ্ত (অন্যান্য) | - | - | - | - | ৭১,৮৬,৪২১/- |
অন্যান্য প্রাপ্তিঃ | - | - | - | - | ১,৯৯,৮৫৭/৫২ |
মোট প্রাপ্তিঃ | ৪,৭০,০৪৩/৫২ | ৭৯,৩৯,৮৬৭/- | ৮৪,০৯,৯১০/৫২ | ৫৯,৭৮,২৩৬/৫২ | ১,২৫,০০,৫৬১/০ |
৫ নং মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
অর্থ- বছরঃ- ২০১৬-২০১৭
উপজেলাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহেরপুর ।
খাতের নাম
| পরবর্তী অর্থ- বছরের বাজেট/২০১৬-২০১৭ | চলতি অর্থ- বছরের বাজেট ২০১৫-১৬ | ঈূর্ববর্তী অর্থ- বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১৪-১৫ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল |
মোট | |||
ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
১। সংস্থাপন ব্যয়ঃ |
|
|
| - | - |
ক) চেয়ারম্যানের ভাতা হাল | ২৩,১০০/- | ১৮,৯০০/- | ৪২,০০০/- | ৪২,০০০/- | ৪২,০০০/- |
খ) ঐ বকেয়া ভাতা | - | - | - | - | - |
গ) সদস্যগনের ভাতা হাল | ১,৫১,২০০/- | ১,৩৬,৮০০/- | ২,৮৮,০০০/- | ২,৮৮,০০০/- | ২,৮৮,০০০/- |
ঘ) ঐ বকেয়া ভাতা | - | - | - | - | - |
ঙ) সচিবের বেতন বাবদ | - | ৩,৩৭,২৪৮/- | ২,৩০,৮৬২/- | ২,৩০,৮৬২/- | ১,৫২,৭৭২/- |
চ) ঐ ঈদ বোনাস বাবদ | - | ৩৭,৭২০/- | ২১,৯১০/- | ২১,৯১০/- | - |
ছ) ঐ শ্রামিত্ম বিনোদন ভাতা | - | - | - | - | - |
জ)ঐ আনুতোষিক তহবিলে জমা | - | - | - | - | - |
ঝ) দফাদার/গ্রাম পুলিশের বেতন | - | ৩,৬৪,৮০০/- | ২,৩০,৪০০/- | ২,৩০,৪০০/- | ২,৬২,৪০০/- |
ঞ)ঐ ঈদ বোনাস (ইউপি) অংশ | - | ৬০,৮০০/- | ৩২,০০০/- | ৩২,০০০/- | - |
ট) কর আদায় ২৫% হারে | ৫০,০০০/- | - | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৩,৮৯০/- |
ঠ) প্রিন্টিং এবং ষ্টেশনারী | ৩৫,০০০/- | - | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- | ১৮,৭৫০/- |
ড) বিদ্যুৎ বিল বাবদ | ৫,০০০/- | - | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | - |
২। অন্যান্য ব্যয়ঃ |
|
|
|
| - |
ক) ভ্রমন ভাতা বাবদ | ৫,০০০/- | - | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | - |
খ) দরিদ্রদের সাহার্য্য খাত | ৫,০০০/- | - | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | - |
গ) আসবাব পত্র ক্রয় ও মেরামত | ১০,০০০/- | - | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | - |
ঘ) চেয়ারম্যানের গাড়ীর তৈল | ৮,৪০০/- | - | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | - |
ঙ) কর্মচারীদের প্রশিÿণ বাবদ | - | - | - | - | - |
চ) স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস উৎযাপন উপলÿÿ্য | ১০,০০০/- | - | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | - |
ছ) ঐ খেলাধূলা বাবদ | ১০,০০০/- | - | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | - |
জ) বিবিধ/আনুসংগিক খরচ | ২০,০০০/- | - | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ১৩,৯৫,৫৯০/৫২ |
ঝ) বৃÿ রোপন বাবদ | ১০,০০০/- | - | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- | - |
ঞ) কাঁচা রাসত্মা সংরণ বাবদ | ৫০,০০০/- | - | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | - |
ট) গণশিা কার্যক্রম বাসত্মায়ন | ২০,০০০/- | - | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | - |
ঠ) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন বাবদ | ১০,০০০/- | - | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | - |
ড) শিশু অধিকার সংরÿণ বাবদ | ৪০,০০০/- |
|
|
|
|
৩। উন্নয়ন মূলক ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
ক) স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন | - | ৬,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৩,১১,৪২৫/- |
খ) পানি সরবরাহ | - | ১০,৫০,০০০/- | ৬,৫০,০০০/- | ৬,৫০,০০০/- | ৭,৭২,৬১৬/- |
গ) রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত | - | ৩৮,৯৫,০০০/- | ২৫,৭৩,৬০০/- | ২৫,৭৩,৬০০/- | ৫৫,২৫,২৪০/- |
ঘ) গৃহ নির্মাণ ও মেরামত | - | ৪,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | - |
ঙ) শিÿা কর্মসূচী | - | ৪,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ১১,২৮,৫৬৯/- |
চ) পানি ও সেচ | - | ৪,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ৩,৪০,০০০/- |
ছ) তথ্য ও প্রযূক্তি | - | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | - |
জ) প্রশিÿণ/শিখন সম্প্রসারন | - | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- | - |
অন্যান্যঃ (ব্যাংক চার্জ) | - | - | - | - | ২,৫৭৫/- |
মোট ব্যয়ঃ | ৪,৬২,৭০০/- | ৭৯,২৬,২৬৮/- | ৮৩,৮৮,৯৬৮/- | ৫৯,৩৮,৭৭২/- | ১,০২,৪৩,৮২৭/৫২ |
সমাপনী জেরঃ |
|
| ২০,৯৪২/৫২ | ৩৯,৪৬৪/৫২ | ২২,৫৬,৭৩৩/৫২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস